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财务分析报告优秀模板

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财务分析报告优秀模板 财务分析报告优秀模板一 一、总体情况 (一)资产 截至 12 月底,我院资产达到 ,比年初增长 %。其中:流动资产 万元, %为货币资金, %为应收类款项, %为药品等库存物资;固定资产达到 万元, %为房屋建筑物、 %为在建工程、 %为医疗设备。 (二)负债 截至 12 月底,我院负债下降到 万元,比年初下降 万元,主要是临时性归还 银行贷款 万元。目前,我院有贷款 万元,均为一年期流动贷款,其中: 银行 万元,利率为 4%。目前,应付账款余额为 万元,比年初增加 %。 (三)收入 20**年我院总收入 万元,其中:医疗收入 万元,同比增长 %,财政收入 万元,其他收入 万元。 医疗收入中,药品性收入同比增长 %;检查性收入同比增长 %;劳务性收入同比增长 %;其他收入同比增长 %。劳务性收入仅占 %。20**年医疗收入结构图如下。 注:药品收入指西药、中成药、中草药。检查性收入指检查、化验收入。劳务性收入指治疗、诊察、手术、护理收入。其他收入指上述收入之外的收入。 全年,药品收入占业务收入比例为 %,比上一年度增长 %,最后一季度门诊药品比例控制成效良好。 材料收入占业务收入比例为 %,比上一年度下降 %,是因为控制卫生材料进货价格。 (四)支出 医疗业务成本同比增长 %,比医疗收入增长幅度低 %。从增长额度看,最明显的依次如下 医疗业务成本增加 万元 其中:卫生材料费增加 万元。 绩效工资增加 万元 维修费增加 万元 其他工资福利支出增加 万元 基本工资增加 万元 我院 20**年度医疗业务成本增长主要集中在以上几项,占所有支持增长额的 93%,其中 5 项是人员及相关经费类。因此,本年度医疗业务成本的增长主要集中在人员相关经费、卫生材料费,分别占增长额度的 48%和 46%。 二、亮点分析 (一)资金运作日趋合理 为进一步降低贷款成本,我院临时性归还 万元贷款,使银行存款额、贷款额均有所下降;为进一步转移贷款风险,在不影响医院信 誉的前提下,年末应付类款项余额比年初增长了 %;为简化出纳工作、减少资金浮游量,已注销银行账户 个。 (二)业务稳定快速进展 医疗收入同比增长幅度能持续保持在 %,接近上年年 %的'增长幅度。 (三)节能降耗局部成效 全年水费同比下降 %;经过第四季度的努力,全年药品及耗材比例也有所回落。 (四)医疗业务成本增长科学 20**年以来业务成本增长幅度略低于医疗收入增...

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