资产清查报告 6 篇 资产清查报告 6 篇资产清查报告 附件 1 财务审计报告(式样) : 我们接受委托,审计了后附的 fontsize: medium;”> : 我们接受委托,审计了后附的地税局 2024 年 8 月 31 日的资产清查情况报表,以及资产、负债、收入、支出的情况
建立健全内部控制制度、保护资产的安全完整,保证会计资料和清查资料的真实、完整是地税局管理层的责任
我们的责任是根据《中国注册会计师审计准则》等有关财经法规的规定,在对地税局进行必要的审计程序的基础上,对地税局进行全面清查,并发表意见
在审计过程中,我们本着独立、客观、公正的原则,实施了包括盘点、函证、检查、询问、编写证据等我们认为必要的审计程序
现将审计结果报告如下: 一、清查工作基本情况 (一)导语
主要概述清查组织人员组成情况、确定清查基准日期,扼要总结等
(二)单位概况
包括单位性质、职能、地址、人员等概况
(三)清查工作情况,如清理财产、确认债权债务、财务审计等
(四)确定清查基准日账面资产、负债及净资产情况
经审计,截止 2024 年 8 月 31 日,地税局清查出的资产合计****元,负债合计****元,净资产合计****元,情况属实,可以确认
二、清查审计情况 (一)清查基准日资产状况
根据单位资产负债表所列内容详细说明
1、现金:2024 年 8 月 31 日余额****元
2、银行存款:2024 年 8 月 31 日余额****元
3、债权确认及清理情况,说明债权的组成和债务人的情况
如:暂付款 2024 年 8 月 31 日余额****元,明细如下: 4、固定资产:2024 年 8 月 31 日账面原值****元
其中: 房屋建筑物账面原值****元,建筑面积****平方米; 土地账面原值****元,占地面积****平方米; 车辆账面原值****元,数量****