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银行安全自查报告

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银行安全自查报告 银行安全自查报告 1 根据总行《关于立即开展安全生产大检查的通知》文件精神,xxx 支行根据自查内容逐一进行了仔细的自查,现将自查情况汇报如下: 1、检查我支行消防设施、灭火器的配置均符合标准并定期组织检验、维修,消防安全标志保存完好有效;无损坏、挪用消防设施、器材或擅自停用、拆除消防设施、器材的行为;无压埋、圈占、遮挡消防栓或占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道和防火间距的行为;防火分区未擅自改变;支行配备的消防设施配置符合规定,未使用不合格、国家命令淘汰的消防产品,未设置影响逃生、灭火救援的障碍物; 2、支行电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测均符合消防技术标准和管理规定,无乱拉电线,使用大功率明火取暖的行为,我行联系了物业专职的水电工对支行的线路等设施进行了全面的检测和维护,确保支行的线路安全; 3、支行对外的现金柜台、自动机具、自助银行的安全防范设施建设均经过相关部分的验收检验,视频监控、联网报警等安防设备有效运转; 4、应急预案制定详实,预案所定人员与现有支行人员一一对应,安全档案建立完善,安全重点防护部位确定到位; 5、我支行例行检查安全到位,并及时组织员工进行安全演练,做到由预案演练现实突发情况。 xx 支行 20xx 年 x 月 x 日 银行安全自查报告 2 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。 二、严格清查,不走过场 成立清查小组,局领导要求仔细学习文件精神,对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、仔细自查,及时自纠 根据《绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知》的要求,我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的管理情况进行了自查。 1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格根据收支“两条线”原则,所有的业务收入都全额缴入财政国库,并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账,每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格根据经办人——部门负责人——财务审核——分管领导审核——领导审批的审批程序执行财务报销制度。 2、财政票据指派专人专管,建立了票据领用、核销台账,年底按财政票据管理要求进行清零并注销。 3、我局财务印章管理原则是:分开存放保管,监督审批使用。财务...

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