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村级财务管理制度范本

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村级财务管理制度范本 村级财务管理制度 第一章 财务收支管理制度 第一条 村级财务做到收有凭,付有据,各项收支一定要实事求是,不得避实求虚,要具有真实性、合理性、合法性。 第二条 各项收支凭据要及时记账,要素要齐全,手续健全,特别对开支的发票要注明资金去向,拒绝白条入账。 第三条 村内各项收支一定要参照《年初财政收支预算方案》执行,做到先算后用,压缩开支,年终结算时不得超预算开支,减少年内负债,确保资金正常运转。 第四条 村内年度结算为 12 月 30 日,在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项,根据权责发生制原则记入年终决算收益分配。 第二章 财务审批制度 第五条 严格实行一支笔审批。村内各项财务开支发票通过民主理财小组成员审核后,再由村主任、支部书记审批报销。 第六条 重大开支应由村民代表大会或议事会讨论同意,由村两委申报,驻村干部审核、包片领导审批同意后才能开支。 第七条 对村内各项开支发票手续不健全、要素不齐全、字迹不清的,村主任应拒绝审批报销。 第三章 财务人员管理制度 第八条 村级报账员负责村内财务收支、往来结算、各项统计报表、记好村内现金日记账,将村内各项收入、支出汇总,每月底向主管部门交账,办理交账手续,核对账户余额。 第九条 村级报账员接受上级主管部门管理、培训和考核,提高业务素养和财务管理水平。 第十条 财务人员严格遵守财政纪律,仔细负责、廉洁奉公,全心全意为人民服务,做好本职工作。 第十一条 村级报账员严格执行核算、监督的职能,写好年度核算分析,参加拟定年度财务预算计划和监督财政计划执行情况。 第十二条 财务人员不得弄虚作假,伪造、变造、涂改和故意毁灭会计原始凭据及有关财务资料,不得设立账外账,违者要进行严肃处理,情节严重的要追究法律责任。 第四章 现金管理制度 第十三条 村报账员(出纳)管理村内现金(银行存款)、收入、支出,其他干部不得插手管理现金(银行存款)。 第十四条 库存现金不得白条抵库,不准私设小金库和账外账,更不准坐支现金,不准公款私存,不准超过规定库存限额 5000 元。 第十五条 不准将村内集体银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。 第十六条 村报账员做到收入、支出一事一记,登好现金日记账,日清月结,做到账款相符,并与主管部门记账服务中心核对账款余额,双方签字。 第十七条 各项收据手续不健全、内容不清、...

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