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内部管理体系审核报告

内部管理体系审核报告_第1页
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内部管理体系审核报告 编号:Q、E、OHS/R B16—07 部门:审核目的:审核范围:审核依据: 审核日期:受审核部门:审核组长: 审核员:审核过程综述:不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优点,特定要素执行情况,存在的主要问题等):对质量管理体系的评价(包括;文件化体系与标准符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):结论:纠措施要求及审核报告分发对象:审核组长: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:

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