审计部职能1、在董事会审计委员会的领导下,依据深交所关于《中小板上市公司内部审计指引》、中国内审协会发布的《中国内部审计准则》及顾地科技《内部审计制度》规定,独立开展内部审计工作
2、负责对股份公司及属下子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议
3、负责对股份公司及属下子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,对其经营效果进行评价
4、负责对股份公司及属下子公司主要负责人任期经济责任进行审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其年度绩效考核提供依据
5、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见
6、按《中国内部审计准则》法律规范要求组织审计人员开展审计工作
运用适当的审计方法,收集充分的审计证据,做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作,在与被审计单位充分沟通后提交审计报告
7、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识,积极参加行业协会组织的审计业务培训,提高审计人员素养
8、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告
审计部门岗位职责说明 一、审计总监岗位职责 1、在董事会审计委员会领导下,负责主持部门全面工作
2、负责制定、完善部门的各项规章制度,建立内部审计质量控制体系,并检查、监督各项制度的贯彻执行
3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制,经董事会审议通过后,负责组织落实执行
4、负责审定审计项目,批准具体审计方案及实施计划,审核、签发审计报告
5、负责部门的人力资源管理和绩效考核工作
6、组织部门人员定期开展业务和专业培训,仔细总结审计工作经验,不断提高审计人员综合素养
7、负责协调、沟通与