文件发放、回收记录编号:BG—4
1—01 №:文 件 名 称编 号版本修改号发放记录回收记录收文部门签收人份数日期发放人签回份数填 表 人 : 批 准 人 : 日期:受控文件修订状态控制清单编号:BG—4
1—02 №:序号文件号文件名称修订状态归档日期备注填表人: 批准人: 日期: 受控文件清单编号:BG—4
1—03 No:序号文件名称文件编号版本修改号备注填表人: 批准人 : 日期:文件更改申请单编号:BG—4
1—04 №:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称: 申请人: 日期:所在部门意见 签名: 日期:审批部门意见 签名: 日期:文件销毁申请单编号:BG—4
1—05 №:文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见 签名: 日期:文件保管部门意见 签名: 日期:管理者代表意见 签名: 日期:外来文件控制清单编号:BG—4
1—06 №:序号文件号文件名称文件来源归档日期备注填表人: 批准人: 日期:质量记录清单编号:BG—4
2—01 №:序号记 录 名 称编号保存期(年)备注质量目标考核表编号:BG-5
1-01 N0:名称部门总数合格数合格率质量目标合格否生产技术部采购部办公室销售部 质量目标考核表编号:BG-5
1-01 N0:名称部门总数合格数合格率质量目标合格否生产技术部采购部办公室销售部管理评审计划编号: ZJ—5
4—01 №:1评审目的:评审本公司的质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性
评审参加部门、人员: 主持:总经理出席:本公司质量管理体系所涉及的所有部门和其负责人
评审内容:1、 质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性
是否需要更新或修改;2、 质量管理的充分性
过程是否被充分识别并适当规定,过程开展是否充分,组织机构、职责分配、资源配置是否合理;3、质量管理体