供应商评价和采购管理程序CDJJ-QP-08编制::A0审核:编制日期:2002年6月25日批准:生效日期:2002年8月1日1目的对采购过程及供方进行评价和控制,确保所采购的产品符合规定要求
2范围(1)外购部件
(2)原辅材料
(3)其它项目
1生产部:负责下达采购计划3
2供销部:负责物资的采购实施3
3技术部:负责对物资采购的验收标准的制定第2页共5页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共5页3
4质管部:负责对采购回物资的验证和标识3
5仓库:负责对采购物的收发和管理4定义:(无)5工作程序:5
1供应商的调查5
1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》
2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选,与本公司需要的供应商洽谈
3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查
4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后,根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用,并作好记录
2供应商的评价5
1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析
2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价
3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商5
3供应商的选择5
1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验,并填写《材料检验记录》
2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况,从中确定选择合格的供应商
3经过调查分析、评价后,由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商
4企业对各主要材料的合格供应商同时应保持两家