表格编号:R-001-A受控文件一览表序号文件编号文件名称版次/发行日备注编号:登录:表格编号:R-002-A文件分发与回收记录编号文件编号文件名称版次份数领用部门签收人发放日期收回日期备注编号:登录:受控文件发行、复印、借用申请表格编号:R-003-A申请类别:发行复印受控文件副本借用受控文件正本补发受控文件副本增加发放部门损坏文件更换文件名称文件编号版次页数发行部门(申请部门)/份数批准:申请:编号:版次:受控文件发行、复印、借用申请表格编号:R-003-A申请类别:发行复印受控文件副本借用受控文件正本补发受控文件副本增加发放部门损坏文件更换文件名称文件编号版次页数发行部门/份数批准:申请:编号:版次:外来文件登记表(表格编号:R-004-A)序号文件编号文件名称版次份数页数接收时间接收人备注编号:登录:质量记录一览表(表格编号:R-005-A)第页共页序号表格编号表格名称传递单位保存期限使用单位备注批准:编制:内部质量审核计划(表格编号:R-006-A)送:200年第次1、审核目的:2、审核范围:3、审核准则:4、审核组:审核组长:内审员:5、审核日期:6、日程安排:内审员审核部门审核内容审核时间备注批准:编制:日期:日期:内部质量审核记录(表格编号:R-007-A)序号审核记录判定结果不符合类别不符合报告编号内审员审核不符合报告(表格编号:R-008-A)编号:(不符合现象详细描述及不符合类别)内审员:时间:被审核部门认同:时间:根本原因:改善及预防措施(或参考附件:):完成时间:200年月日责任部门:责任人签名:(内审员跟踪监督上述改正主预防措施执行,确保这些措施已在执
)措施已执行,跟踪的情况满意跟踪的情况不满意,因为内审员:时间:(内审员在预定时间内完成纠正及预防措施的跟踪,确保这些措施已有效执行
)纠正及预防措施已全部执行完毕,问题已根本