第1页共27页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共27页财务管理一、费用管理(一)管理方法公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政审批管理三种方法
除公司特别规定的项目外,严禁先开支,后报销
单项费用金额≥200元必须采用书面申请
无批准的书面申请,财务部门退回报销人
审批级次:职员→部门经理→副总经理(或总监)→财务经理→总经理→董事长
审批权限:单项费用≤2,000元,由副总经理(或总监)审批
单项费用≤10,000元,由总经理审批
单项费用>10,000元,由董事长审批
(二)借支规定1
个人差旅费借款,需凭批准后的《出差申请单》进行申请
个人宴请申请借款,需凭批准后的《客情申请单(客情费借支凭证)》进行申请
其他事项原则上不办理个人借款
员工个人借款,由其上级主管自动担保
前账不清,后账不借
对借款后无特殊情况不办理报销冲账或还款,经催收无效后,财务有权在最近发薪时直接扣除
(三)差旅费1
1外埠出差的差旅费是指因公需要,到外埠出差发生的费用,包括在途交通费、出差生活补贴、住宿费、市内交通费
2出差期间的交际费不列入差旅费报销单,另行单独填写《客情申请单(客情费借支第2页共27页第1页共27页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共27页凭证)》,与差旅费同时报销
若出差期间的交际费不与差旅费同时报销,在另行报销时,财务部门作退回处理
3外埠出差,必须先填《出差申请单》,根据需要,凭批准后的《出差申请单》和《借支(暂付)单》借支差旅费
详细注明出差事由、地点、起至时间及预计费用
4出差回公司后,在2个工作日内,持《出差申请单》,到财务部门办理报销手续,无特殊原因未在2天内报销差旅费的,其差旅费节约部分不再补贴给出差人,返回公司时间以回程车、船票时间为准