天津XXXX集团公司年度内审计划编号:LD/JL-8
2-01审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性
审核范围XXXXX产品的生产和服务全过程
审核依据a)ISO9001:2000;b)公司质量管理体系文件;c)公司适用的法律、法规;d)合同
实施项目及要点时间(2003年)负责人协助人1、成立内审组管理者代表2
开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核备注编制人批准人批准日期天津XXXX集团公司审核实施计划编号:LD/JL-8
2-021、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性
2、审核性质:内部审核3、审核范围:XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门
4、审核依据:ISO9001:2000标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准
5、审核组长:(第一组)组员:(第二组)6、审核时间:2003
29壹天审核日程审核时间审核活动安排审核条款第一组8:00-8:30首次会议8:30-9:30总经理4
19:30-10:00管理者代表4
110:00-12:00办公室4
114:00-16:30供销部5
116:30-17:00审核组会议第二组8:00-12:00质检部5