附件11种审计记录格式1
调查了解记录2
汇总审计工作底稿3、被审计单位承诺书4、审计组会议纪要5、被审计对象对《审计报告》(征求意见稿)的意见6、审计组对被审计对象反馈意见的说明7、业务部门复核意见书8、审计项目审理意见书9、审理意见采纳情况说明10、审计业务会议纪要11、重要管理事项记录调查了解记录索引号:(注:阿拉伯数字流水编号)审计项目:(注:审计通知书列明的项目名称)调查了解事项:(注:从以下列举的调查事项中自行选择)一、调查工作情况(注:简述调查了解工作的开展情况
可以包括:调查的时间、人员和方法,调查的单位、部门和人员、查阅资料的名称和数量等)二、调查事项情况(注:审计人员可以根据国家审计准则第六十条,从被审计单位基本情况、相关内部控制及其执行情况、信息系统控制情况等方面开展调查;可以根据情况增减具体调查事项
)调查人员:编制人员:年月日汇总审计工作底稿被审计单位审计项目名称审计时间序号审计证实问题类别分项审计工作底稿主要内容分项目索引号与审计报告对应关系处理处罚意见序号审计证实问题类别分项审计工作底稿主要内容分项目索引号与审计报告对应关系处理处罚意见审核意见:审核人员审核时间年月日编制人年月日被审计单位承诺书(注:审计机关名称):根据《中华人民共和国审计法》第三十一条和《中华人民共和国会计法》第四条、第二十一条的规定,我单位积极配合审计,提供会计资料,并承诺如下:一、我们的财务会计报告是按照《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度要求编制的;二、我们已提供了所有的会计资料、银行账户、有关证明文件和会议记录;三、所有交易事项均已记录在会计资料中,没有账外资产和账外资金等情况;四、我们有内部控制制度,没有发现有关人员涉嫌经济违法的行为;五、我们对所提供的会计资料的真实性和完整性负责,并承担由此引起的一切法律责任
法定代表人签字:被审计单位财务负责人盖章:签字