煤矿年度内部审计工作意见煤矿年度内部审计工作意见基层各单位、机关各部(科)室:为认真贯彻落实矿党委工作会议精神,加强我矿内部审计工作,结合集团公司审计部对内部审计工作要求和我矿具体实际,就我矿20XX年度内部审计工作,提出如下意见:一、总体要求围绕20XX年主要奋斗目标“一个确保、两个稳定、三个加快、四个做好”,进一步增强内部审计工作责任感,发挥内部审计保障作用,加强审计监督,完善审计管理,提高审计质量,注重揭示、分析和反映问题,及时查错纠弊,防范经营风险,维护国有资产安全,为企业健康高效运转提供强有力的内部支持
二、主要工作1、坚持月度财务收支审计
每月定期对矿财务的会计资料进行审计,对不合规的帐务提出纠正意见;对反映出的财务管理和内部控制问题,进一步加大审计力度和深度;对重要经济事项予以追溯或延伸审计,并视经济责任大小和经济业务的重要性程度向矿领导汇报,确定是否需要形成专题审计项目,以确保真实、准确、完整地反映企业财务状况、经营成果和现金流量等财务会计信息
2、结合企业管理实际,开展专题审计工作
对在审计工作中发现的问题以及在管理中容易出现漏洞的方面,实施专题审计
通过审计,纠正问题,规范和控制成本支出,促进节支增效,提高成本精细化管控水平
3、加大对工程预决算、设备修理等外委工程和自营工程的审计力度,严格审查程序,严把终审关
对报审的工程决算、设备修理费用等,从项目计划、招投标手续、各项签证与变更、竣工验收、工程量计算、定额套用、取费标准等各个环节严格审计,努力节省工程项目和设备修理资金,确保决算审计误差率在3%以内
不论金额大小,不分资金来源,未经审计的工程预算不得施工,未经审计的决算财务不得结算
对违反规定的,第1页共2页审计部门有权对施工单位罚款500—3000元,对本矿内部施工单位及相关部门党政主管各罚款300元
4、认真开展承包经营审计和经济责任审计,强化权