岷江水电公司内部控制自我评价方案根据财政部、证监会《关于20XX年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[20XX]30号)的要求,为了保障合规、有序、高效地开展内部控制评价工作,依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《企业内部控制评价指引》、四川岷江水利电力股份有限公司内部控制手册》及公司重要管理规章制度,特制定本工作方案
一、内控评价工作内容及范围内控评价的内容包括内部控制的五要素
内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
公司各部门评价的重点为:内控评价的范围
公司本部及其分公司、子公司
二、内控评价工作组织领导1、内控评价领导小组(涉及董事会、监事会、审计委员会、总经理)2、内控评价工作小组(涉及审计部门、其他职能部门)三、内控评价时间进度安排1、公司各部门、分子公司自查时间:2、评价小组对各部门的评价时间:3、评价小组对各分子公司的评价抽查时间:4、汇总内控缺陷,出具内控报告时间:四、内控评价的实施1、期中评价,查找缺陷(1)内控评价小组前期工作(20XX年月完成)1)从公司环境层面了解、分析内部控制整体风险;2)从企业层面控制了解、分析内部控制风险;3)识别风险业务领域及重要组成部分;4)起草评价方案,报经批准后,组织实施内控评价
该阶段形成以下工作底稿:1)组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、公司文化第1页共17页的调查底稿;2)内控评价工作方案
(2)各单位自评各单位评价小组成员召集本单位业务骨干,主持本单位内控评价,实现内控评价全覆盖,完善以下工作:1)全面分析本单位相关的内部控制,完成《内部控制调查问卷》(详参考格式)的填写,由评价人员签字确认
2)全面梳理本单位内部控制手册,比照本单位内部控制制度,对内部控制手册中不完善的地方进行修正
3)查找并分析本单位相关业务及管理主要风险,补充完善流程图、风险