电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

公司财务部工作流程VIP免费

公司财务部工作流程_第1页
公司财务部工作流程_第2页
公司财务部工作流程_第3页
公司财务部工作流程目录账务处理流程.................................................................................................................................................2费用报销流程.................................................................................................................................................3工资发放流程.................................................................................................................................................4工程款支付流程.............................................................................................................................................5材料成本核算管理流程.................................................................................................................................6合同协议管理流程.........................................................................................................................................7工程款往来账务核对流程.............................................................................................................................8外出经营许可证办理及收回流程.................................................................................................................9抵押贷款办理流程.......................................................................................................................................10网上银行操作流程.......................................................................................................................................11账务处理流程序号责任主体工作内容及关键节点说明1财务部(出纳)出纳人员每日下班前半小时对原始单据进行整理分类。2财务部(会计)会计根据原始单据编制记账凭证,并签字盖章。3财务部(主管会计)有误正确主管会计审核凭证的合法性,并签字盖章。4财务部(会计)会计人员对已审核的凭证进行账套录入。5财务部(主管会计)无误主管会计登录账套对已录入凭证复核。6财务部(会计)会计对复核过的凭证过账。7财务部(会计)审核无误会计进行报表输出。8财务部(税务会计)会计进行纳税申报。审核原始单据编制记账凭证审核凭证凭证输机凭证复核凭证过账生成报表纳税申报出纳审核票据出纳再次审核票据费用报销流程序号责任主体工作内容及关键节点说明1报账人报账人将原始单据有次序粘贴在原始凭证粘贴单上,并在粘贴单上填写单据张数、大小写金额、用途、经手人、日期。2出纳出纳对票据的真实性及合理性进行审查。3部门领导根据审批权限,由部门领导进行审核,对所发生费用的必要性、真实性负责,并在审粘贴单上签字。4公司领导1.票据金额≤300元,建筑公司领导审批;2.300元<票据金额≤2000元,集团公司副总审批;3.票据金额≥2000元,集团公司总经理批准。5出纳出纳对粘贴单填写的规范性、审批的连续性及票据金额的准确性进行审核。5出纳出纳审核无误后,予以报销。6出纳编制凭证,登记现金日记账。粘贴原始单据部门领导审批公司领导审批报销编制凭证工资发放流程序号责任主体工作内容及关键节点说明1人力资源部人力资源部每月初将上月考勤表及相关资料递交给财务部。2财务部(会计)财务部结合考勤表对逐项审核。3财务部(会计)财务部工资发放人员根据审核后的考勤表编制工资表,财务部领导审核无误后,报总经理审批。4集团公司总经理总经理审批。5财务部(出纳)工资发放人员根据审批后的工资表,按时发放工资(原则上将工资统一发放至员工个人银行账户上)。递交考勤等资料财务部进行审核编制工资表审批发放工资工程款支付流程序号责任主体工作内容及关键节点说明1财务部(会计)施工单位完财务部分情况开具发票或收据2财务部(会计)工程款到账后财务部填制到账通知传递工程部3工程部项目经理工程部根据财务...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

文章天下+ 关注
实名认证
内容提供者

各种文档应有尽有

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部