公司现金管理内控制度第一章总则第一条为加强对xx有限公司(以下简称“公司”)资金使用的监督和管理,加快资金的循环和周转,提高资金的效率,合理安排资金流向,保证资金安全,特制定本制度
第二条本制度所称现金是指公司所拥有的现金和银行存款
第三条本制度所称现金管理,是指公司的现金流入、流出等全过程的控制
第四条实行现金管理应坚持以下原则:1、公司所有现金必须纳入预算;2、坚持以收定支,量入为出;3、严格贯彻收支两条线的原则,收入必须上交公司财务部,支出必须通过公司财务部支出;4、公司严格禁止其他部门受理现金收支业务;5、各项现金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等相关规定
第二章现金管理第五条公司现金使用范围:1、职工工资、津贴;2、个人劳务报酬;3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;5、向个人收购公司用于生产经营的其他物资价款;6、出差人员必须随身携带的差旅费;7、结算起点5000元以下的零星支出;8、确需支付现金的其他支出
第六条坚持收有凭、付有据,堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞
办理的收款凭证必须盖“现金收讫”章和收款人个人印章;付款凭证必须由报销人个人签字、经会计人员审核无误签字、有关领导签字批准后办理现金付款,并同时加盖“现金付讫”印章
第七条不准以白条抵充库存现金
现金收支要做到日清月结
第八条每天收入的现金,应及时足额送存银行,财务部负责人定期检查、核对现金库存,每月到少一次
财务部要设立现金检查登记簿,记录每次现金检查结果
第九条现金支付,可以从本公司库存现金限额中支付,不得从本公司的现金收入中坐支
第十条任何部门和个人借款必须按照“四川朗峰电子材料有限公司借款及支出报销审批制度”的规定办理
第十一条严禁任何公款私存行为
第十二条任何人员严禁为其他单位或个人