内控制度审计报告进出口业务内控审计报告模板***公司机密内部审计报告报告名称:关于abc的审计报告报告编号:abc集团内审字[20xx]第0xx号出具报告时间:20xx年xx月xx日报告抄送:董事长、各副总裁、董事长助理、财务总监、xx部门二、报告正文关于abc分公司的审计报告abc集团内审字[20xx]第0xx号我们于20xx年xx月xx日至xx月xx日对abc分公司进行了审计
abc分公司资料的提供和编制、建立健全内部控制制度、保护资产的安全完整是分公司财务及xx管理部门的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见
我们按照有关规定计划和实施审计工作,通过审计目的在于掌握分公司经营情况、内部控制制度执行情况,以便进行分析,从中评价出经营中存在的差距及揭示主要问题,针对重大缺陷提出审计意见
本审计报告中提出的问题及审计意见,请各分公司及公司相关部门在此基础上认真进行自查、完善、整改,后续审计中再发现此类问题按abc规定及本次审计意见进行处罚
abc分公司的基本情况……审计中发现的问题及审计意见一、abc分公司资金管理不规范1
职工借款随意性,借款金额大期限长,有的借款理由不充分,甚至有的旧账不结又填新账,截至审计日借款金额情况……
借款超三月的有……借款超一年的有……2
xx金存在不能及时上缴公司账户的现象,如abc分公司200x年xx月xx日的xx金abcx元,截至200x年xx月xx日尚未上缴,时间长达近xx个月
严格财务控制制度,对不执行财务规定的分公司经理、会计各承担违规金额25%的处罚
第1页共5页二、存货管理、库龄、结构存在不足1、业务员借货现象普遍存在,数量之大日期之长令人费解
截至审计日借出存货xx件,折算成金额xx元,为库存金额的xx%
时间超三月的有xx件,折算金额xx元,其中超一年的有xx件套,折算金额xx元
而且有些业务员已离职