电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

零星材料管理规章制度 VIP免费

零星材料管理规章制度 _第1页
1/2
零星材料管理规章制度 _第2页
2/2
零星材料管理制度零星物资采购管理制度一、需求物资申请审批流程1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字,报公司分管核准后提交采购部安排采购。2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购,回厂后及时补办申购手续。3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。二、采购员询报价制度1、采购物资价格在50元下时,最少询价两家以上。2、采购物资价格在50元以上时,最少询价三家以上。3、采购员填写询价单,并在财务报销时一同附在报销单据上。4、采购员必须建立供应商台帐,对供应商进行必要的登记,以便日后的查询及管理。三、验收入库1、所有物资采购后经检验员检验合格,仓管清点数量无误并签字后才能入库。2、采购物资必须办理入库后才可领用。3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。四、相关单据的管理1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。2、食堂采购要填写日采购明细单。3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅,注明供应商地址,带公章及有效联系电话,食堂采购单上要注明卖家的联系电话。五、财务审核及监管1、采购借款应于完成采购当天还款报销,超过两天以上的不予以报销,未结清前一次借款的不得给予新的借款。2、财务部负责对报销单据进行审核,不符要求的不予以报销。3、财务部承担采购价格的审计职责,负责对采购价格的审查审核,每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%,具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。本制度自2014年4月1日起正式实施。山东联创重工有限公司2014年4月

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

零星材料管理规章制度

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部