白马山项目财务分析报告第1页白马山项目财务分析报告深圳市皇庭酒店管理有限公司2010年11月7日目录第一章酒店各部分经营情况预测与分析-第2页-1
1财务指标取定原则及说明1
2酒店客房部分未来十年收入情况预测1
3酒店餐饮部分未来十年收入情况预测1
4酒店会议部分未来十年收入情况预测1
5酒店其他部分未来十年收入情况预测第二章酒店开业后综合经营情况预测与分析-第12页-2
1各部门营业成本支出占各部门收入比例2
2各部门营业成本支出预测2
3对本酒店总建造投资额的估测2
4酒店未来十年经营成本预测2
5酒店未来十年经营成果预测第三章酒店盈亏平衡点预测与分析-第18页-3
1假设说明3
2盈亏平衡点的分析3
3对于盈亏平衡管理的认识第四章酒店经营期现金流量预测及投资回报分析-第21页-4
1假设前提白马山项目财务分析报告第2页4
2在50%银行贷款的情况下的投资回报分析4
3自有全投资的情况下的投资回报分析第一章酒店各部分经营情况预测与分析1
1财务指标取定原则及说明*本章数据预测如客房数,出租率,平均房价,餐位数,上座率等根据对周边三家以上同类型酒店进行实地考察与对比后加权平均得来,具体取定准则会在每张表格的前面做出详细阐述
*依据国际饭店会计制度,本财务预测分析中部门支出按部门收入比例计算,未分配经营开支按占总经营收入比例计算,并综合以下情况:本酒店竞争市场状况的实际调查结果
《中国饭店业务统计2008,2009》:中国星级酒店部门收入、支出比例标准
*根据本项目周边竞争市场状况,结合对项目所在地整体酒店业经营状况及市场发展前景的预测,采取稳健原则取定各项指标
*按照酒店业惯例,本报告的预测期限为10年
2酒店客房部分未来十年收入情况预测基础数据说明:房间数建议不超过250间,第一年ADR平均房价1000,随着酒店的经营以10%增长到1300左右稳定下来,OCC