质量管理体系审核计划要点质量管理体系审核要点(仅用于晶焱内审使用)1
组织是否对其质量管理体系的范围进行了删减
删减的合理性如何
1总要求是否识别了组织质量管理体系所需的过程
**有哪些过程(包括标准第5、6、7、8章各过程)
哪几个过程被外包
体系方面流程:如市场需求调查——接受合同或订单——采购——生产制造——测量与监控——交付——服务;产品生产流程:工艺流程l是否确定了这些过程的顺序和相互作用
**过程的总流程(可借助流程图);**这些过程之间的接口是什么;l是否确定了为确保这些过程的有效运行所需的准则(依据的标准、规范等)和方法(工艺操作规程、检验规程等)
l是否获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作以及对这些过程进行监视
**过程有否获得必要的资源;**如何为过程提供内部和外部信息(第8章测量分析的结果);l是否对这些过程进行了监视、测量和分析
l是否实施了必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进
**怎样改进过程
采取哪些纠正/预防措施
l是否确保对外包过程的控制
2文件要求4
1总则l组织的质量管理体系文件包含哪些层次
l质量方针、质量目标是否形成了文件
l是否编制了质量手册
l标准要求的6个基本活动是否形成了程序文件
l组织制定的其他文件是否能确保过程的有效策划、运行和控制
l组织是否建立了标准所要求的22处(适用时)记录
是否可作为组织符合要求和质量管理体系有效运行的证据
l组织的质量管理体系文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求
2质量手册l是否包括质量管理体系的范围
质量手册说明的删减细节是否合理
l质量手册内容的覆盖面是否完整
(包括程序或对其引用;表述过程之间的相互作用)l质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点
3文件控制l组织是否制定了形成文件的程序