环境体系内外部因素监视和评审报告1环境体系内外部因素监视和评审报告批准:审核:填制:2017年9月5日,由管理者代表主持,安环部组织,各部门领导、体系员及相关岗位人员参加,对公司环境体系有关的各项相关过程(工作)所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审
一、监视和评审的依据——国家相关政策法规——公司相关体系文件二、监视和评审所涉及相关信息的时间段
2017年1月至2017年8月
三、相关信息的来源及监视和评审的方式1、查阅相关法规标准、体系文件和记录2、各部门相关工作的定期总结分析报告3、相关统计数据4、与相关人员(公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工)沟通、座谈5、召开由相关人员参加的会议讨论6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息8、主管部门定期进行的检查巡检结果四、监视结果(一)外部因素1、国家相关政策及变化情况——涉及公司环境管理相关的政策有无新增或变化:暂未发现变化监视结果:□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明:2、合规义务方面——今年以来新增或变化的适用的环境管理相关法规标准情况:暂未发现变化——原有法规的合规性评价情况:根据检第1页共4页测结果和现场检查结果,合规性良好1监视结果:□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明:3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面——行业应用及趋势分析:暂无相关信息监视结果:□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明:4、对环保设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面——供应商变化情况:无变化——供货及时性:及时——不合格品情况:未发现——质量波动情况:均合格监视结果:□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明:1、对公司环境管理是否符合公司生产经营宗旨方面监视结果:□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明:2、体系文件(含记录)方面——文件的齐全性、符合