第1页共36页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共36页审计精细化管理15.0.3年度内部审计计划书15.0.7固定资产审计工作报告15.0.9公司年度审计工作报告15.1审计管理制度设计15.1.1企业内部审计管理制度15.1.2财务收支作业审计制度15.1.3企业经济效益审计制度15.1.4应收款和负债审计办法15.1.5基建工程管理审计办法15.1.6经理离任责任审计办法15.1.7企业审计档案管理办法15.1.8采购与付款审计制度15.2审计管理业务流程15.2.1内部审计管理流程15.2.2长期借款审计流程15.2.3长期投资审计流程15.2.4存货管理审计流程15.2.5货币资金审计流程15.2.6成本审计工作流程15.2.7利润审计工作流程第2页共36页第1页共36页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共36页15.0.3年度内部审计计划书文案名称年度内部审计计划书受控状态编号执行部门监督部门考证部门为全面贯彻企业年度审计会议精神,顺利完成审计工作的各项任务,特制订本计划,请领导批示
一、本年度审计项目安排本年度企业内部审计项目安排的重点是财务收支和经费管理,并在实施过程中密切关注内控和内审制度的完善性、有效性,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用
今年的审计项目计划如下
年度审计项目安排表序号审计项目审计目的时间被审部门1档案保管工作评价档案保管部门是否按规定执行工作以及对其进行绩效评估1季度行政部2财务收支审计评价财务收支的管理和控制评价企业资金使用的合理性、效益性4季度财务部3部门经费的管理和计划使用评价各部门经费管理控制规章制度建立和执行情况,合理保证部门经费计划执行的严肃性、资金使用的效益性与合理性4季度各部门4企业固定资产管理状况的审计调查评价固定资产购