XX投资公司风险控制部标准操作程序(SOP)目录1资料审核2法律评审3评审会议召集4反担保措施的落实审查5保后审查6逾期追偿程序7责任和罚则8档案管理附件:细化执行模板与工具«资料审核»客户申报资料审核程序资料审核操作1
0目的:资料审核是业务评审之前的基础工作,是对公司业务部所搜集和整理的申请担保企业的资料和信息进行审核,以确定这些信息的有效、完整性
对上述资料审核过程中需要进一步明确、补充、核实之处以及发现的漏洞、疑点即是审核的重点
0责任:风控员应保证客户申保资料与公司所规定的条件相符,资料完整合规、清晰有效
0范围:适用于公司保证类业务
资料受理:(一)相关资料移交风控部时,风控员应对资料进行检查,并做好移交记录
(二)非经公司业务部客户经理移交的资料不得进行交接
(三)资料应在风控部办公区域内交接
(四)按要求填写执行工具上有关项目
资料审核:风控员应对资料逐件仔细核对,初步分析并记录疑点
在符合公司规定并确认无误后,在管理执行工具上登记并存档;如发现有问题,请按下列规定处理:(一)资料不齐:风控员应在管理执行工具上记录并及时与资料移交人联系处理,按公司的规定补齐资料,然后签收存档;如客户经理无法及时补齐资料,风控员应及时将全部资料退还给资料移交人,并在管理执行工具备注栏注明原因
(二)资料无效:风控员应在管理执行工具上记录,并及时将有问题的资料退还给资料移交人处理,在提供有效资料后签收存档;如客户经理无法及时补齐资料,风控员应及时将全部资料退还给资料移交人,并在管理执行工具备注栏注明原因
(三)资料污损:不允许污损的资料存档,如果污损,应要求资料移交人重新更换
资料存档:风控员应在收到资料后三天内做好审核工作,并按照档管理规定及时存档,并做好有关登记及统计工作存档前,应确保所审核的资料完整、合规、合法
资料审核要点:(一)按"