普源科技有限公司编号COP13
1程序文件版本01文件名称:不合格品的管制程序责任部门QC制定日期2002
04页次1/4责任部门负责人:品质系统代表:版号修订内容日期01重新修订02
04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1
1为使各程序发现的不合格品,得到正确之明示、检讨、分隔、处理及记录
1不合格品的内容:A
客户的投诉或退货
不符合验收标准的材料
(包含超过有效期的物料)C
不符合验收标准的半成品或完成品,(包含由于设备、仪器检定不合格,怀疑品质规格有影响的半成品或成品)
1当不合格品是属于客户投诉时,QA部负责人、生产部负责人和PE负责人一道对客户内容进行分析及跟进,并把分析结论及改善行动呈交给客户
2如属于材料验收问题3
1以IQC负责人为代表组成物料监审委员会(MRB),成员有:PC部负责人、生产部负责人、工程部负责人及采购部负责人
若有部门负责人不能出席可另派其部门内代表参加
2IQC负责人负责对车间不合格品的退料进行品质确认后由MRB作出不合格品之处理决定
3各部门负责人负责根据会议决定不合格品之处理行动
4MRB会议每天举行,检讨及处理不合格品
3如属于半成品验收的问题,经PQC主管作出确认,如属于成品验收问题,需由QC部负责人作出确认
确认后,即时签发不合格品处理报告,生产部负责人和PE负责人一道进行分析及跟进,及在不合格品处理报告限期前作改善行动,并把结论呈交QC部
1QC部负责明示和分隔检查中的不合格品
1不合格品的明示和分隔根据COP12
2不合格品的处理决定记录于:A
来料检查报告
成品检查记录表
每周不合格品处理报告
3不合格品的处理方法:A
特采/放行(只