关于开展小金库自查自纠报告》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况
6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题
7、我局深入开展小金库治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用
今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高
关于开展小金库自查自纠报告二根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展小金库治理工作的意见》(中办发〔2009〕18号)和省国资委晋国资党发〔2010〕22号文件《关于开展省属企业小金库专项治理工作的实施方案》的精神,我公司认真组织、积极开展了小金库专项治理工作,截止2010年9月底,自查自纠工作已经结束,现报告如下:一、提高认识,加强宣传为切实做好小金库专项治理工作,我公司召开了专项治理工作会议,全面传达学习了有关文件精神,把小金库治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓
组织干部职工认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,并要求大家按照要求,认真进行自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题
二、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,切实做好我公司的小金库专项治理工作,我公司成立了以集团公司党委书记、董事长梁谢虎同志为组长,刘军总经理、凌人枫纪委书记、丁友建第1页共3页总会计师为副组长,集团公司相关处室负责人为成员的小金库专项治理工作领导组,并在领导组下设办公室,具体负责小金库专项治理工作
同时公布了举报电话和电子邮箱,落实举报制度,加强工作监督