2012年度内审计划HSY-8
2-01№:001审核目的:1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求
2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持
被审核过程、部门:涉及ISO9001:2008标准中的四大过程及与质量有关的各职能部门、生产车间
审核依据:1、ISO9001:2008标准;2、本公司的《质量手册》和《程序文件》;3、适用的法律法规
审核方法:采取集中式审核及现场抽查和验证
审核时间、持续时间:2012年1月26日~27日编制/日期:谷兆勇2011-12-20审批/日期:沈庆英2011-12-20内部审核实施计划HSY-8
2-02№:001审核组长:谷兆勇2012年1月25日第1页共1页1
审核目的:⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求
⑵检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持
审核依据:⑴ISO9001:2008标准;⑵本公司的《质量手册》和《程序文件》;⑶适用的法律法规
审核覆盖产品:数控冲床的设计、开发、生产和服务
审核时间:2012年01月26日~27日5
审核组构成:A组:谷兆勇丁立法B组:沈庆英、徐韦娜6
现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位
审核安排:日期时间审核组别部门审核涉及质量管理体系标准要求1.267:30-8:00A、B全体部门首次会议8:00-12:00A总经理及管理者代表4
213:00-15:30