1宁夏仲检检测有限公司财务管理制度一、财务管理制度1
管理原则为尽快使公司会计基础工作达到宁夏仲检检测有限公司财务部的规范化要求,严格财务纪律和控制各项经费的开支,规范经费报销程序,本着节俭适度的原则管好钱、用好钱、少花钱、多办事
现结合公司具体情况,特制定本制度
管理程序(1)公司财务报销实行“一条线”审批报销制度,任何口头批准的用款批示都视为无效,紧急情况可电话或短信请示报备,事后补签手续方可进行报销
(2)在使用经费前需填写“用款申请单”,并注明经办人和用途,交总经理审批后财务人员方可支付
(3)财务人员必须严格实行记帐制度,准确及时记录各项收入及开支情况并定期向总经理汇报财务状况
(4)财务人员办理银行转账或网银转账业务时,必须严格执行财务章与法人章,经办人与授权人独立保管、独立办理的原则,超过特大金额,必须经总经理授权,方可办理业务
现金使用规定为了明确公司各部门资金使用权限和支付职责,特制定该现金使用规2定
(1)财会人员应严格执行现金管理制度
财务负责人应不定期地检查库存现金及制度执行情况
(2)现金结算仅限于同城(即本市)业务和差旅费开支
到异地(即非本市)或大额采购的原则上应通过银行汇款等结算方式
如确遇特殊情况须报经公司领导批准
⑶日常报销、借款所需现金超过5000元的,必须于前一天向财务部申请预约
(4)建立电脑管理的现金帐目,逐笔登记现金收付项目,帐款要日清月结、帐款相符
收费人员发现帐款长短应当即登记,长款上交,短款由个人赔偿
(5)凡因采购、出差借用公款或因工作失职丢失现金的,由个人如数赔偿
转帐支票的领用需要使用转账支票的情况下,经办人需填制“用款申请单”,由部门负责人审核,总经理签批确认后,附相关的付款证明材料,到财务部申领支票;财务部根据审批后的材料,发出支票
借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续
财务人员必须将支票内容