此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除
资料共分享,我们负责传递知识
精选年度审计工作总结范文各位领导、同志们:2020年即将过去,新的一年即将开启,在这里首先预祝大家新年好
2020年注定是一个不平凡的一年,金融风暴的席卷,反倾销的压力,市场的内忧外患,一切的一切都考验着我们,也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下:公司审计部本着节约开支,降低成本,规范各项规章制度,查缺堵漏,惩前毖后的目的,全方位的展开了各项审计工作,在多个方面都取得了突破性的成绩,实现了质的飞跃
一、降低成本方面:通过审计全年减少各种成本支出15660
9多万元,查出违规资金5443万元,总计金额达21103
其中:1、全年进行了大小13次专项审计工作(包括各子公司),通过审计减少各种成本3070
2万元,查出违规资金5443万元
2、全年大小工程审计项目29项,审减金额达8787
5万元,特别是新疆巴州工程跟踪审计,初步审减金额5682
5万元,还有进一步审减的余地
3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标)31次,通过审计减少各种成本支出3803
二、审计发现及建议方面:随着集团公司的快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内部控制也显得尤为重要
加强内部审计工作力度,充分发挥专项审计工作的职能作用,从资产监管中要效益,从而为企业降低经营风险,提高资产运行质量
为此根据年度审计计划及公司临时决定,通过各种专项审计工作,我们经常性的派驻审计人员,深入各个子公司和分厂进行审计,及时发现问题,上报问题,一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为,促使集团公司健康有序的发展2020年度共发现问题150多起,针对有关问题提出各种建议154余条,我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合