飞力达2018年财务分析综合报告内部资料,妥善保管第1页共3页飞力达2018年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润为4,510
99万元,与2017年的11,454
74万元相比有较大幅度下降,下降60
实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠
在市场份额扩大的情况下,营业利润却出现了较大幅度的下降,企业未能在销售规模扩大的同时提高利润水平,应注意增收减利所隐藏的经营风险
二、成本费用分析2018年营业成本为285,356
1万元,与2017年的268,254
52万元相比有所增长,增长6
2018年销售费用为4,016
68万元,与2017年的3,939
31万元相比有所增长,增长1
2018年销售费用增长的同时营业收入也有所增长,企业销售活动取得了明显的市场效果
2018年管理费用为19,302
36万元,与2017年的22,457
88万元相比有较大幅度下降,下降14
2018年管理费用占营业收入的比例为6
03%,与2017年的7
33%相比有所降低,降低1
29个百分点
但并没有带来经济效益的明显提高,要注意控制管理费用的必要性
2018年财务费用为2,129
51万元,与2017年的3,649
22万元相比有较大幅度下降,下降41
三、资产结构分析2018年企业资金不合理占用数额较大,企业经营活动资金紧张,资产结构不太合理
从流动资产与收入变化情况来看,与2017年相比,资产结构没有明显的恶化或改善情况
四、偿债能力分析从支付能力来看,飞力达2018年的经营活动的正常开展,在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持
企业负债经营为正效应,增加负债有可能给企业创造利润
五、盈利能力分析飞力达2018年的营业利润率为1
17%,总资产报酬率为2
85%,净资产