第1页共13页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共13页差旅费报销制度为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本厂的实际情况,特制定本制度
一、报销范围:本细则适用于因工作需要出差报销的人员
二、出差审批办法:1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人审核签字
若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单
未经过审批的,不予借支和报销差旅费
出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据
如要借款,应填写“借支单”,根据出差申请单确定借款金额
借支单凭出差申请单经总经理审核批准方可执行
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则
2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,出差后一周内应如实填写“费用报销单”,并列明事由、时间、线路后交上级领导审核签字,再交财务部审核签字,按《费用报销程序》予以报销
二,差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天
(2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均不给报销
(3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销,没有正式发票均不给报销
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴
(6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围
三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差