财务管理工作自查报告财务管理工作自查报告在经济发展迅速的今天,越来越多人会去使用报告,报告包含标题、正文、结尾等
那么大家知道标准正式的报告格式吗
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财务管理工作自查报告1长治县卫生局:根据上级“财务管理规范年”的文件精神,为严肃财经纪律,加强医院财务管理,我卫生院按照自查的范围和项目,成立了以院长为组长的领导小组,结合本院实际,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报:一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照《会计法》及《基层医疗卫生机构会计制度》的要求建立健全了财务制度
先后制定了《财务管理制度》、《账务处理程序制度》、《会计档案管理制度》等,做到有章可循
建立健全了固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定
2、财务收支实行一签三审制度审批制度
医院设专职会计1人、出纳1人,财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作
第1页共24页二、预算执行和会计核算情况本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合作医疗、职工医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为
三、银行帐号开设和管理情况全院按照规定的审批程序开立了基本账户一个账户
严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为,不存在私开账户情况
四、票据管理、使用及物价政策执行情况我院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理,实行验旧领新,对各点的票据领用建立了详细台帐,保证了票据的安全医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作
五、专项资金的管理使用情况合作医疗、孕娩补助等专