内控和案防心得报告内控和案防制度总行于五月份制定了《“内控和案防制度执行年”活动实施方案》,要求各支行认真组织学习,并遵照执行
根据会议精神我行召开了全行人员会议,传达了总行的会议精神,信贷、会计、清算、储蓄相关人员为成员的自查小组,展开全面的自查
现将自查情况汇报如下:一、柜员管理临柜柜员与机内信息相符,柜员的岗位设置符合事权划分办法的要求
二、密码管理1、各柜员按规定设置密码口令,严禁使用明码或向他人泄漏
2、密码口令坚持定期或不定期更换,防止失密
三、现金管理1、建立大额现金支取审批制度
设立大额现金支付备案登记簿,登记5万元以上的提现
2、执行定期或不定期查库制度,并登记于查库登记簿
建立现金库存交接登记簿,用于中午交接
四、印章管理1、印章保管
设立印章保管登记簿,做到专人保管、专人使用;私人印章做到人在章,离柜收起
2、印章使用
建立公章、贷款合同章的使用登记簿,需用印的材料进行用印登记,包括用印日期、用印事项、批准人等
五、重要空白凭证管理1、重要空白凭证实行专人保管,入箱保管
建立重要空白凭证登记簿,按种类、数量详细登记明细账
2、领用柜员建立重要空白凭证使用登记簿
每天营业终了,登记当天使用量及结余数,并进行账实核对
3、重要空白凭证的注销
因清户收回或因填写等原因而作废的按规定进行切角、打洞,并加盖“作废”戳记
第1页共4页六、档案管理1、会计档案及信贷档案由专人及时整理保管
2、档案实行借阅登记制度
按有关保密规定,严格掌握借阅范围
凡因工作需要借阅档案的,由主管领导签字同意
七、清算1、票据交换员指定专人,严格遵守票据交换的有关规则,2、按清算业务操作规程设置相关岗位
由操作员受理客户票据记账,之后交于会计经理,由主管交于票据交换员将票据提入清算中心
3、建立清算票据交接登记簿及清算差错登记簿,及时登记
4、凡受理的票据都及时、准确、安全地提入提出,