北京理工大学财务报销规定一、资金支付授权规定1
转账(银行存款及内部转账)支付3
预算外追加经费授权规定4
专项资金支付授权管理规定及禁止列支的项目二、资产财务管理规定1
中央级事业单位国有资产管理规定2
固定资产入账规定3
免建固定资产入账财务报销程序4
知识产权(软件类商品)入账规定三、纵向科研经费报销规定1
纵向科研经费支出须经科研院审签的内容2
纵向科研经费不得列支的内容(项目计划书中预算已批准除外)3
国防科工局科研经费为国库集中支付资金,采购货物或服务需按国家规定四、票据报销规定五、报凭据规定销事项及报销1
工资福利支出酬金(劳务费)、探亲旅费2
商品服务支出办公类:办公用品、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、劳保用品交通类:交通费、车辆保险费、车船税、车辆维修保养费、校内公车(车牌号码打印在发票上)停车费及嘉宾停车费、汽油费出版/图书类:资料费(图书)、论文版面费、会议注册费国际交流类:出国、赴港澳台、外籍与港澳台人士短期来华工作费用(包含劳务费与国际旅费)修缮工程/进口设备类:修缮工程款、合同质保金、合同质押金(收款单位交款)、通过“中仪”或“赛尔网络”“中图”等采购设备或外文图书境内学习交流类:实习费、培训费、外单位人员来京住宿费合同付款党费支出具体内容材料费一、资金支付授权规定1
现金支付■根据国家《现金管理条例》,单张发票金额超过1000元以上的不予报销现金
根据目前实际经济运行情况,学校暂定单张发票金额在2500元(含)~5000元之间的,经会计核算科科长或经科长授权的副科长签字同意报领现金;单张发票金额高于5000元(含)的,经财务处领导签字同意报领现金,高于10000元应转账支付
■差旅费单笔借款超过2万元(含)须经财务处领导审签;■劳务费单笔借款或报销现金金额超过2万元(含)须经财务处领导审签
转账(银行存款及内部转账)支付■转账