医疗保障基金专项治理工作报告根据州医疗保障局《XX年州医疗保险基金专项治理工作方案》的通知文件精神,充分发挥医疗保障对定点医药机构的监控及约束作用,加大对欺诈骗保行为的打击力度为进一步维护医保基金安全和参保人员权益
结合我县医疗监管工作实际,县医保局研究制定了《XX年县医疗保障基金专项治理工作方案》
并成立了以医保局局长为组长相关股室负责人为组员的县医保基金专项治理工作领导小组
开展XX年医疗保障基金专项治理自查工作
现将我县自查情况报告如下:(一)内控建设:(1)、设置内控机构和人员
XX年调整设置了内控机构,以李青松局长为组长的内部控制领导小组,下设办公室,由同志具体负责内控相关工作
(2)、建立健全内部风险管控制度
建立内部控制制度
按照工作要求,不断的完善县医疗保险内部控制制度,从医疗保险参保登记、缴费基数核定征缴、就医管理医疗费用审核结算、基金财务管理、信息系统和业务档案管理七个方面实施控制,制定各项制度,使部门和岗位设置及职责分工符合业务流程和内部控制的基本要求
建立业务经办岗位制约机制,严格实行授权管理,设置初审与复核分离,业务与财务分离等岗位设置不相容
第1页共7页(3)、建立基金运行分析制度
加强医保基金运行分析,及时掌握医保基金运行风险,科学制定防范措施,确保医保基金安全运行
(二)内审监督:(1)、建立健全内部审计制度
为了做好医疗保障内审工作,进一步提高医疗保险管理水平,确保医疗保险事业扎实推进,健康发展,根据《中华人民共和国审计条例》、《审计关于内部审计工作的规定》以及国家和省、州医疗保险有关政策规定,结合实际,制定内审监督制度
(2)、定期开展内部审计工作:医保局设立内部审计小组(即内部控制领导小组),对基金运行进行审计监督
内审小组原则上每年开展一次内部审计
(三)稽核检查:(1)、建立稽核检查流程
结合医疗保障基金专项治理工作制定了《县定点医