制度名预算编制方案电子文件编码GLWA066页码4-1××公司预算编制方案一、营业计划说明书本方案是贸易部与内销部在预算年度中营业计划的书面报告
内容包括:市场的展望、新产品的开发、旧产品的淘汰、新客户的开发或旧客户的淘汰、广告或其他销售推广政策、售价政策、授信及帐款回收政策、业务人员的增减异动、销售费用的限制、本年度营业方面可能遭遇的困难及其克服对策等的说明
二、客户别销售计划由贸易部及内销部根据市场情况、客户往来情况预计各客户的销售量,以拟订的售价予以编制
(外销方面如无法依客户别预估时,则依销售地区别预测)三、产品别销售计划本计划系以产品别为主,分内外销,由内外销收入预计表汇总编制而成
四、生产计划说明书由分厂就产量及产能运用计划、质量计划、新产品或新技术(包括新配合)的研究开发计划、机械修护计划、机械淘汰更新及扩建计划、人员合理化计划、成本控制计划、本年度生产上可能遭遇的困难及其克服对策等加以说明
五、标准产能设定系按各生产部门正常编制下,主要生产设备的设计产能及产生效率所设定的标准产能,做为生产管理中心编制产销配合计划方案的参考,并作为考核实际生产效率的依据
六、标准用料设定系各生产部门产制品每单位主要原料的标准耗用量,作为生产管理中心编制生产计划及供应部编制采购计划的参考,并作为考核原料耗用的依据
签发人责任人签名制度名预算编制方案电子文件编码GLWA066页码4-2七、标准人工费用设定系各部门在标准产能下,配置的人毡编制及用人费用标准
依性质分为直接人工及间接人工两项,俟生产计划确定后,作为编制人工费用预算及考核人工效率的依据
八、标准制造费用设定系各部门在标准产能下,耗用的电力、重油、机物料、维修费用⋯⋯等费用标准,分为变动及固定两项
作为生产计划确定后编制制造费用预算表及考核费用支出的依据
九、服务部门费用分摊设定系按费用性质,依服务部门提供服务的比重,分