xxxxxx有限公司2017年度内部审核计划记录-19-01编制人:上报时间:年月日批准人:批准时间:年月日审核项目受审部门质量体系要素4
1组织基本条件4
2人员管理4
3设施和环境条件4
4仪器设备和标准物质4
4文件控制4
5合同评审4
6检测分包4
7服务和供应品采购4
8纠正措施4
9预防措施4
14记录控制4
15内部审核4
16管理评审4
17检测和校准方法4
18测量不确定度的程序4
19抽样管理4
20样品管理4
21质量控制4
22能力验证4
23检测报告4
28检验检测结果发布4
29检验检测报告的更改4
30检测档案保存4
31风险评估和控制办公室检测室质量负责人技术负责人审核时间2017年12月15日-16日备注此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后,对体系运行情况的了解
内部审核实施计划记录-19-02第1页共2页编制人xx上报时间2017年01月06日批准人xx批准时间2017年01月08日审核目的1
全面检查试验室技术活动的符合性
验证管理体系运行的符合性和有效性,改进和完整管理体系
新运行的管理体系
管理体系涉及到的所有部门(管理层、办公室、检测室)场所和过程(现场检测)审核依据检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准
审核组成员组长:xx内审员:xx、xx、xx审核部门审核时间内审要素备注首次会议2017年12月15日7:30-8:30首次会议主持人:xx内审员和相关部门负责人办公室2017年12月15日8:00-11:304
1组织基本条件4
2人员管理4
4文件控制4
5合同评审4
6检测分包4
7服务和供应品采购4
14记录控制4
15内部审核4
16管理评审4