质量管理体系内审检查表受审核部门:管理层/管代负责人:审核日期:陪同人员:内审员:审核准则:ISO19001:2015体系文件、适用法律法规等GBT9001条款检查内容检查方法检查结果记录检查记录文件查阅现场检查4
1理解组织及其环境1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)
2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新
公司高层已认识到与公司管理体系相关的内外环境,并确定相应的对策
2理解相关方的需求和期望公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括:•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可,执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约,公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务公司与质量、环境,安全体系有关的相关方有客户、供方、承包方、社会团、政府机构等
公司已识别了与公司管理体系的相关方期望与要求
并对这些期望与要求进行了评审
3确定质量管理1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围
并且该范围和边已确定管理体系的范围
三合一手册√○注1:文件查阅含记录的查阅
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,一般不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
质量管理体系内审检查表体系的范围界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持
中有描述,与公司实际相符合