风险管理计划122′345678910产品实现过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严重性风险可能性风险指数风险等级控制措施责任部门备注(对应各车间部门,详见括号内说明)(文字描述)(文字描述)(文字描述)(根据严重性等级从1-5选择数值)(根据可能性等级从1-5选择数值)(4*5的数值)(执行附表《评价准则》)请各门车间制定并填写与第一列括号说明一致生产制造过程的风险(各生产车间)工艺执行错误人员操作失误产品质量不符合要求224低制定考核制度二车间车间管理制度操作人员未经过培训或能力达不到要求111极低持证上岗二车间设备带故障运行故障未发现产品质量不符合要求122极低制定考核制度考核二车间车间管理制度故障未处理212极低制定考核制度考核二车间不合格原材料使用使用原材料超过保质期产品质量不符合要求224低制定考核制度考核二车间车间管理制度使用原材料与规定材料不符111极低制定考核制度考核二车间检验不到位
不合格产品流转人员责任心不到位不合格产品流入客户428低制定考核制度考核二车间车间管理制度产品防护搬运过程的倾覆,碰撞堆放过高产品质量不符合要求122极低制定考核二车车间122′345678910产品实现过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严重性风险可能性风险指数风险等级控制措施责任部门备注(对应各车间部门,详见括号内说明)(文字描述)(文字描述)(文字描述)(根据严重性等级从1-5选择数值)(根据可能性等级从1-5选择数值)(4*5的数值)(执行附表《评价准则》)请各门车间制定并填写与第一列括号说明一致过程的风险(从进货、生产、放行、交付等所有阶段,涉及各部门、车间)制度考核间管理制度工艺架变形212极低车间工夹模具管理制度二车间车间管理制度搬运小车不合格212极低车间工夹模具管理制度二车间车间管理制度产品放置的污染生产原因滞留产品质量不符合要求122极低及时反馈生产科