生产型企业财务管理操作流程图一、原材料管理操作流程1、采购计划审批2、采购流程审批3、入库流程1采购员(比价、分析报告、样品检验单等)总工(审核比价、比较质量,确定供方)总经理(审批)采购部门(制定计划单,一式两份)总工(审批是否采购)财务部(准备资金)采购部门(进行采购)财务部(原件存档)采购员(凭复印件订立合同)合格不合格不合格4、出库流程二、产成品(含组装件)管理操作流程1、产成品(含组装件)入库流程2仓库保管(核对数量、出具一式两份请验单)采购员办理入库(发票、请验单、检验单)采购员(留存)质检部(3天内出具检验单)仓库主管(审核:程序、开一式五份入库单,登财务帐)仓库保管(入库、登台帐)采购员申请付款(发票、入库单)财务部(记帐)总工(审批)财务部(付款)采购员(退货)总工(审批让步放行,降价使用)采购员(特采申请单)领料人(一式五份出库单)生产部经理(审批)领料部门主管(审核)仓库主管(审核:一式五份领单程序,库存、签字,登财务帐)仓库保管(出库、登台帐)领料部门(留存)财务部(记帐)仓库保管(入库、登台帐)2、产成品出库流程3、组装件生产调用出库流程3产成品(含组装件)质检部质检合格后仓库主管(审核:一式五份入库单程序,签字,登财务帐)财务部(记帐)车间(开具一式五份入库单)车间(留存)市场部(一式五份发货清单,含仓转清单)仓库主管(审核一式五份发货清单程序,签字,登财务帐)财务部(记帐)市场部负责人(签字审批)购货单位(留存)司机(代放行条)市场部(留存)仓库保管(出库、登台帐)仓库保管(出库、登台帐)4、组装件做为配件出库流程4领料人(一式五份出库单)生产部经理(审批)领料部门主管(审核)仓库主管(审核一式五份领单程序,库存、签字,登财务帐)财务部(记帐)免收配件费仓库主管(审核程序、签字,核销、登财务帐,补差出库)仓库保管(登台帐、差量补足出库)旧配件退