(三)凭证传递程序:会计人员收到原始凭证后,对凭证手续是否齐备、经济业务数量、金额、时间是否准确进行审核
经审核无误后,填制记账凭证(或录入电脑并输出记账凭证),交审核人员进行审核
涉及资金收付的,应将相关凭证一同交与出纳人员办理收付款业务
费用报销、支付、借支款项流程为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,特制定公司费用报销、款项支付借款流程规范如下:一、费用报销:费用报销的手续及附件要求:1.经办人须根据业务事项正确填写费用报销单
2.费用报销单据的填写.费用项目分类.附件的粘贴须符合财务规定
3.报销的原始票据应凭合法,合规的有效票据
4.费用的报销,实行逐级审核,审批制,报销的审批手续必须完备
5.对外单笔金额在2000元以上的支付款项,按转帐支付二、借款支付流程:(月度预算内借款)(预算外零时借款)会计制单审核人员审核出纳人员付款经办人填制报销凭证部门负责人审批总经理审批财务负责人审批会计审核/入帐出纳付款经办人填制借款单部门负责人审批会计入账总经理审批财务负责人审批出纳付款经办人填制借款单部门负责人审批总经理审批借款手续:1、经办人员(借款人)如实填写借款单
2、借款单的填写.应写明借款的事由(用途)、借款的金额、借款的期限
3、借款实行逐级审核、审批制,借款的审批手续必须完备
4、审核、审批流程如图所示
5、出纳见审批终结后付款
6、会计入帐
三、对外支付款项:对外支付款项:1,经办人员如实填写划款单或请款单
2,划款单或请款单的填写.应写明划、请款的事由(用途)、划、请款的金额、划、请款的单位、开户行、账号
3,划、请款实行逐级审核、审批制,借款的审批手续必须完备
4,审核、审批流程如图所示
5,出纳见审批终结后付款
6,会计入帐
支付、借支、报销款项单据格式见附页
(一)日常费用报销流程经办人填制划款通知单或请款单部门负责人审批出纳付款财务负责人审批合同审