公司内部审计工作总结【篇一:公司2015年度内部审计工作总结和2016年度工作计划】公司2015年度内部审计工作总结和2016年度工作计划2015年,**********“公司审计部围绕公司*****”年度发展主题,结合部门年度目标,认真履行了部门职责,卓有成效地开展了各项工作,为公司持续健康发展提供了有力保障
现将2015年工作及2016年计划情况报告如下:一、2015年度内部审计工作总结(一)2015年审计基础工作情况
2015年,审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化
公司成立审计部,主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理,开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查
公司内部审计工作由审计部统一负责,下属平台单位不再保留审计职能
人员编制为***人,其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人
本年招聘********,目前在职***人
审计部对已有25个制度程序进行梳理,重新修订印发了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件,制定了《财务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件
工作组织运行模式
审计部根据年度审计计划组织审计小组,并根据审计项目的具体工作量和复杂性,协调内部审计咨询专家协助开展现场审计工作
(二)2015年度审计工作开展情况
截至2015年12月底,已完成现场审计项目***项,完成年度计划***%
目前,已有***个项目形成审计报告,审计资产总额****亿元,挽回各类损失****万元,节约各类开支****万元,清退个人不当得利***万元
****主要实施的审计及各类专项检查项目包括:1
财务收支审计
*截至2015年12月底,审计部已完成对****、****公司、****公司、****项目部、****等10个项目部的财务收支审计,加强了对被审计