财务系统岗位工作手册财务系统岗位工作手册(试行)XX公司收款岗位工作手册目录岗位名称………………………………………………………………3所属部门…………………………………………收款岗位工作手册1财务系统岗位工作手册……………………3岗位坐标………………………………………………………………3岗位责任书…………………………………………………………3工作方法………………………………………………………………4工作流程图…………………………………………………………6业绩考核标准…………………………………………………………7收款岗位工作手册2财务系统岗位工作手册岗位名称:收款所属部门:财务部岗位坐标:财务部经理银行收款员订单岗位岗位责任书工作要求及方法收款岗位工作手册岗位职责工作内容遵循的工作依据工作权限1、复核票据、收交货款1
1审查、复核票据;《会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《现金管理暂行条例实施则》、《内部财务管理办法》、《现金管理办法》执行权1
2正确收取货款;1
3签字确认;1
4每个工作日结束必须整理收取的全部货款并与当日或次日解入银行
2、交接单据2
1整理已结算单据,在次日交销售会计;3、日常管理3
1不得以白条抵库存现金,不允许任何人利用POS机套取现金;3
2正确使用、保管各印鉴章;3
3积极配合做好资金安全保卫工作;4、其他4
1完成领导交办的其他工作
3财务系统岗位工作手册一、复核票据、收交货款1
审查、复核票据;1
核对票据开具、签章是否正确;1
核对订单中收款金额计算是否正确;2
正确收取货款;2
根据订单,复核收款无误后,加盖相应的印章
熟练掌握鉴别假钞能力,仔细复核清点现金(5元以上钱款必须验钞),被银行没收的假币由收款员赔偿;2
收款要在用户视线范围内进行,收款要细心,做到不长款不短款,款项和票据一致