限度样本管理规定页次:1/5版本/修改状态:B/0文件编号:实施日期:限度样本管理规定1、目的为了使外观检查更准确、更迅速的做出判定,杜绝误判,制定产品实物外观不良判定基准,并进行管理
2、范围适用于外购品、产品的半成品及成品的限度样本的管理
1品质部负责工作所需的限度样本的制做和最终承认,及所有限度样本的编号、登录、月检查及台帐管理,限度实施;3
2检查:负责限度实施3
3品质部长:限度需客户承认时由客服专员送客户承认,并跟进回来给品质部封样保存
4、定义限度样本:依客户验收标准,国际标准或行业标准制做的,刚刚可接受或刚刚不可接收的实物标准件
5、管理流程5
1限度样本制定的依据5
1依据客户检查标准;5
2客户无检查标准的,依相关的国际标准或行业标准或以往的工作经验
限度样本管理规定页次:2/5版本/修改状态:B/01文件编号:实施日期:5
2限度样本的制作、检讨、承认及保管条件5
1当现有的检查标准文件不能满足检查需要时,由需要部门主管或技术制定相应的限度样本
2或原有的限度样本被损坏或不恰当时,由原限度样本制定部门制定相应的限度样本
3所有限度样本做成后,需经过部门长检讨
4部门长检讨后,提交品质部承认,当品质、技术、生产对不良接收限度有异议时由经理最终判定,必要时,由客服专员或经理安排送予客户处承认
5编制限度样本时,明确OK、NG、极限OK样品,判定位置要划出来,便于检查人员直观判定
6当出现:◆数量较多的非特性不良◆暂时无纠正对策◆需放宽接受限度时由不良产生的责任部门制定临时限度样本,经责任部门长检讨后,由品质部长提交经理最终承认,此类限度样本有效期仅限为此类事件,不作编号管理、不入台帐,需另备案
3制作限度样本牵涉到产品或部品的报废,由限度样本制作部门办理报废手续,报废原因为“试作”