清产核资专项审计报告目录页次一、专项审计报告1-8二、审计报告附表1、资产负债清查表2、资金核算申报表3、公司损失挂帐状况表4、公司预计损失状况表5、资金核算分户表6、损失挂帐分项明细表7、损失挂帐申报核销项目审核阐明8、损失挂帐的证明材料另册装订三、注册会计师的资质证明四、本所公司法人营业执照专项审计报告***字()第***号错误
:我们接受委托,对错误
(下列简称公司)截至错误
的清产核资成果进行专项审计
现将清查核算状况及成果报告以下:一、清产核资工作范畴按公司清产核资工作方案的规定,本次清产核资的范畴为:(1)公司截至12月31日的资产、负债及权益,其中流动资产错误
元、长久投资错误
元、固定资产净值0
00元、在建工程0
00元、其它长久资产0
00元、流动负债0
00元、长久负债0
00元、少数股东权益0
00元、实收资本0
00元、资本公积0
00元、盈余公积0
00元、未分派利润0
(2)本次公司参加清产核资的单位为有限公司,公司对子公司的投资比例分别为:单位名称关系持股比例资产总额全部者权益有限公司母公司子公司子公司子公司二、清产核资的根据(一)法规根据1、国务院国有资产监督管理委员会9月9日国资委令第1号《国有公司清产核资方法》2、国务院国有资产监督管理委员会9月13日国资评价()72号《国有公司清产核资损失认定工作规则》3、国务院国有资产监督管理委员会9月13日国资评价74号《国有公司清产核资资金核算工作规定》4、国务院国有资产监督管理委员会9月13日国资评价73号《国有公司清产核资工作规程》5、国务院国有资产监督管理委员会9月18日国资评价78号《国有公司清产核资经济鉴证工作规则》(二)行为根据被审计单位的有关清核资的文献等三、清产核资过程及实施状况(一)清产核资工作基准日:1