下载后可任意编辑地税局内部审计工作计划报告与地税局办公室 2024 年度工作安排汇编地税局内部审计工作计划报告为仔细落实州局内部审计工作总体要求和精神,做好我局 20xx 年度内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,根据县局党组的工作要求,结合全局地税工作实际,制定 20xx 年度内部审计工作计划,请仔细贯彻执行
一、审计工作目标根据党的十八大、十八届三中、四中全会精神以及中央“八项规定”的要求,紧紧围绕税收中心工作,强化系统内部审计监督职责
以风险为导向,以内控为主线,以治理为目标,深化贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》的精神,做好税收执法审计工作
促进法律规范管理,进一步推动审计结果的运用,督查问题的整改落实,促进各项制度的完善和贯彻落实
完善相关操作流程和内容,促进内部审计工作的进一步法律规范和进展
二、20xx 年度审计计划(一)今年,经局党组讨论决定,拟对第一税务所开展内部审计“回头看”
(二)根据工作需要和领导安排,适时开展专项治理、专项审计或审计调查工作
配合、协调做好州局对我局的审计工作
三、审计内容及工作重点 20xx 年审计的重点内容:1、内部审计“回头看”,着重检查第一税务所是否针对 20xx 年《内部审计报告》中提出的问题,制定整改方案,明确整改时限,仔细整改;是否举一反三,仔细分析产生问题的原因,排查管理漏洞;是否实行有效措施,逐一逐条整改;是否强化风险预警,完善相关制度防止类似问题再度发生 2、税收征管方面应强调税收征管职能审计,重点审计房地产企业土地增值税的预征和清算、存量房的管理及评估第 1 页 共 4 页下载后可任意编辑价格调整情况;财政资金项目的税收管理情况;营改增后各项税费附加的征管情况;所得税政策执行情况;欠税上线管理等情况
四、审计工作要求(一)加强组织领导,抓好内审队伍建设加强对内审工作的领导,高度重视并着力加强审计队伍建设