下载后可任意编辑工程审计工作总结范文20xx 年工程审计部部门,在公司领导的指导和大力支持下,各部门的积极配合下,审计部全体员工的努力工作下,紧紧围绕公司领导的指示精神,本着积极仔细负责的态度,做到公平公正的审核,在此,对一年来的工作进行总结:一、努力完成工作任务,取得良好成绩;20xx 年,审计部门全体成员围绕中心,注重实效,以仔细、细致、负责的态度做好各项审计工作,推动局整体工作又好又快进展
二、全省项目审计工作开展顺利
20xx 年,全省共开展工程建设项目审计 348 个,审计资产总额6
93 亿元,提交审计结果报告 190 份,提出建议 43 条,促进增收节支3051
其中送审概算 23905
72 万元,审减 1006
77 万元,审减率 4
21%,送审预算 18997
18 万元审减 605
65 万元,审减率3
19%,送审结算 25620
73 万元,审减 1711
62 万元,审减率 6
省局(公司)对德州办公综合楼、日照物流配送库和 xx 烟叶储运中心二期工程项目进行全过程跟踪审计,其中德州办公综合楼项目送审概算 22763
56 万元,审减 929
13 万元,审减率 4
市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计,并与中介机构每周定期参加工程项目施工现场会,对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施,做到早发现、早处理,有效地防范虚列工程项目、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生
投资总额严格控制在预算范围之内,取得了良好的投资效果,达到了对项目事前介入、事中控制、事后监督的目的,较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能
1、建立“两个制度”,保障过程跟踪审计深化贯彻“两项工作”部署,各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督,将内部审计力量与外部审计力量相结合,建立两