88888股份有限公司企业标准出库单单据管理办法2012-00-00发布2012-00-00实施111111111前言本办法由生产保障部提出
本办法由生产保障部起草
本办法主要起草人:***本办法审核人:***本办法批准人:***本办法由******部归口管理并负责解释
本办法于2012年**月首次发布
Ⅱ******出库单单据管理办法1范围本办法规定了出库单据的使用、归档等管理内容及要求
本办法适用于生产保障部出库单单据管理
2术语和定义2
1出库单格式为一式三联
第一联(白色)由配货员、记账员留存转归档;第二联(粉色)作为出门证留存;第三联(蓝色)由领料人留存
1记账员负责单据打印、编号、下发、回收
2配货员负责单据接收,按保管员排序编号下发配货、回收转交记账员
3保管员按第三联进行配货
4归档员负责单据按出库单号顺序整理
4管理内容与要求4
1出库单的使用操作4
1保管员凭第三联(蓝色)发货
2零星出库:领料人到记账员处签字,记账员留存第一联(白色),同时负责将出库单交至单据整理归档人4
3批量出库:领料人在第一联(白色)上签字;配货员负责该批量单据的编号及签字完整性,同时将出库单交至单据整理归档人
2单据流转4
1记账员、发货员必须设立《出库单流转记录台帐》,流转环节必须有下单日期、出库单编号、签收人、签收日期、返单日期、归档日期等内容
3归档要求4
1所有归档单据必须按顺序排列完整,不得缺号,缺号单据必须由记账员或配货员填写《单据缺号说明表》(附表A
1),并附在出库单单据里
2单据归档时间为10天(外协15天,含节假日、公休日)
3单据整理归档人每月负责统计《缺单提报单》(附表A
4零星出库单缺单由记账员负责
5批量出库单缺单由配货员负责
6账务组组长负责每月5日