下载后可任意编辑最新年度审计工作总结 2024 与最新年终总结开头汇编最新年度审计工作总结 2024各位领导、同志们:XX 年即将过去,新的一年即将开启,在这里首先预祝大家新年好
XX 年注定是一个不平凡的一年,金融风暴的席卷,反倾销的压力,市场的内忧外患,一切的一切都考验着我们,也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下:公司审计部本着节约开支,降低成本,法律规范各项规章制度,查缺堵漏,惩前毖后的目的,全方位的展开了各项审计工作,在多个方面都取得了突破性的成绩,实现了质的飞跃
一、降低成本方面:通过审计全年减少各种成本支出 15660
9 多万元,查出违规资金 5443 万元,总计金额达 21103
其中:1、全年进行了大小 13 次专项审计工作(包括各子公司),通过审计减少各种成本 3070
2 万元,查出违规资金 5443 万元
2、全年大小工程审计项目 29 项,审减金额达 8787
5 万元,特别是新疆巴州工程跟踪审计,初步审减金额 5682
5 万元,还有进一步审减的余地
3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标)31 次,通过审计减少各种成本支出 3803
二、审计发现及建议方面:随着集团公司的快速进展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内部控制也显得尤为重要
加强内部审计工作力度,充分发挥专项审计工作的职能作用,从资产监管中要效益,从而为企业降低经营风险,提高资产运行质量
为此根据年度审计计划及公司临时决定,通过各种专项审计工作,我们常常性的派驻审计人员,深化各个子公司和分厂进行审计,及时发第 1 页 共 6 页下载后可任意编辑现问题,上报问题,一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为,促使集团公司健康有序的进展 09 年度共发现问题 150 多起,针对有关问题提出各种建