内审及管理评审材料 (2 0 1 4 ) 延安腾晟隆建筑检测有限责任公司 CX4
10-1/JL(1) 内部审核年度计划审批表 计划审核的部门 办公室、检测室 计划审核的要素 管理体系文件涉及的18 个要素(因未开展分包,此要素不审核)
时间安排 2014 年 8 月 10 日 质量负责人意见 质量负责人: 2014 年 8 月 10 日 审批意见 业务负责人 : 2014 年 8 月 10 日 CX4
10-1/JL (2) 内 部 审 核 实 施 计 划 序号 受审核部门 受审核部门 负责人 审核的要素 1 办公室 组织,合同评审、管理体系,文件控制,检测和/或校准分包、申诉和投诉,纠正措施、预防措施及改进,记录,内部审核,管理评审,人员、设备和标准物质、量值溯源、结果质量控制、结果报告、服务和供应品的采购
2 检测室 文件控制,纠正措施、预防措施及改进,记录,人员,设施和环境条件,检测和校准方法、设备和标准物质、抽样和样品处置
审核日期 2014 年 8 月 10 日 审核部成员及分工 序号 姓 名 工作部门 职 务 审核项目 1 内审组长 办公室对应的要素 2 内审员 检测室对应的要素 注:1
本计划由内审组长编制,质量负责人审批后由综合办公通知每一位与会人员
如遇时间安排等困难,不能准时到会的,应提前提出申请
请参加审核的有关人员,按照审核内容准备文件
计划编制人: 审批人: 日期: 2014 年 8 月 10 日 CX4
10-1/JL (3) 内部审核通知 各部门 : 经研究决定,于 2014 年8 月10 日,对你部门进行内部管理体系审核,请你们认真做好准备,并指定一名陪同人员
如有异议,可在 3 个工作日内向综合办公提出
特此通知 办公室 2014 年8 月10 日 CX4
10-1/JL (4) 内审日程安排表 日 期 201