第 1 页 共 27 页 内审末次会议发言稿 内审末次会议发言稿 第一篇: 201X 内部审核末次会议发言稿v 内审总结会议发言稿 内审组长 首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成
一.本次审核的目的、依据、范围和方法 1
内审的目的: 确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性,迎接第三方审核
审核的依据: iso900 1、iso1400 1、ohsas18001 标准、体系文件、客户要求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等)
审核的范围: 本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款
审核的方法: 与被审核部门、岗位人员交谈; 观察被审核部门、岗位人员的作业过程; 阅相关的文件资料和记录; 第 2 页 共 27 页 对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证
本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果,对于 iso900 1、iso1400 1、ohsas18001 的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实
二.审核情况的总结 1
本次内审的不符合项 我们在 2 天的审核过程中,发现绝大多数样本符合规定要求,但同时也发 现有一些不符合之处, 本次内审共发现 9 个不符合项
详见不符合项分布表
宣读不符合报告(见附件) 3
审核结论 发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题
而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项
因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多,而有些部门在管理体系中承担的职能较少
因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机
而不是追究某